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企業(yè)上市(IPO)解決之道
課程大綱(3天)
課程背景
為還原擬上市公司財務報表的真實性,中國證監(jiān)會在今年初啟動了"史上規(guī)模最大"的IPO財務核查專項行動。至今,已有268家企業(yè)因財務報表不合規(guī)被撤回申請。擬上市公司如何才能順利過會?二次申報的企業(yè)又該如何?
通過資深上市操作專家黃海老師對案例的生動講解,幫助學員了解IPO市場的最新趨勢以及相關政策,學習成功模式。讓企業(yè)家及企業(yè)高層們知道并明白:
1、為什么要上市?
2、什么樣的企業(yè)適合上市?
3、上市到底得具備什么條件?
4、去哪里上市?多久才有可能上市?
5、用哪家公司、什么資產、什么業(yè)務去上市?
6、企業(yè)上市要經過哪些流程?
7、證監(jiān)會審核重點是什么?
8、如何設計上市方案?
9、上市前如何進行相關的資本運作?
10、上市前如何引進風險投資?
11、選擇不同的上市地點,上市成本有何不同?
12、企業(yè)上市過程中一般會遇到哪些問題?如何整改?
課程收益
全面了解企業(yè)上市的條件、7大步驟
全面了解證監(jiān)會發(fā)審委的10大審核重點
全面掌握上市診斷的方法
全面掌握如何設計上市方案
全面掌握上市前如何進行資本運作
全面掌握上市前如何引進風險投資
掌握企業(yè)上市過程中的10大關鍵問題及解決之道
課程運用大量案例來幫助學員理解重要知識點
課程對象:董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經理、企業(yè)中高層等
課程特色:通過資深上市操作專家對案例的生動講解,幫助學員了解IPO市場的最新趨勢以及相關政策,學習成功模式。在深入剖析企業(yè)IPO為何會被否決的同時,揭開IPO產業(yè)鏈潛規(guī)則背后的神秘面紗,鞏固企業(yè)IPO在操作流程、財務、法律、涉稅等方面的準備與管理,和企業(yè)家一道解決在IPO過程中遇到的難題,幫助企業(yè)順利上市。
課程大綱
第一單元 企業(yè)IPO上市概述
什么是企業(yè)上市
企業(yè)上市利弊分析
上市條件
主板、中小板上市條件
創(chuàng)業(yè)板上市條件
新三板上市條件
海外上市條件
上市地點的選擇
全球主要資本市場概況
國內上市還是海外上市的對比表(以國內與香港為例)
國內上市的幾個資本市場的選擇(主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板)
上市方式
不同上市方式的對比
上市中介機構職責
【案例】阿里巴巴為什么重選美國上市
第二單元 企業(yè)上市診斷
什么是上市診斷
上市診斷的必要性
上市診斷的目的
上市診斷方法
上市診斷資料準備
上市診斷報告
【學員討論】我公司可以上市嗎
第三單元 企業(yè)上市IPO審核要點解密
近3年IPO總體審核情況
IPO審核要點解密
獨立性:資產、人員、財務、業(yè)務、機構
持續(xù)盈利能力
募投項目規(guī)劃
公司治理與規(guī)范運作
財務與會計
內部控制
信息披露
近3年IPO審核被否原因分析
獨立性
持續(xù)盈利能力
內部控制
信息披露
違法違規(guī)、虛假記載
IPO審核被否案例分析
【案例】共5個典型案例做為前車之鑒
洋河酒業(yè):獨立性差+財務核算混亂
長城汽車股份:持續(xù)盈利能力
263網絡:重要資產交易合理性不足
天虹商場:募集資金用途不合規(guī)
北京久其軟件:融資必要性不足
第四單元 有針對性的上市籌劃方案
上市方案設計準備
企業(yè)上市診斷報告
同行上市公司財務指標
確定上市主體
確定上市地點
確定上市申報期
確定申報期財務指標
確定上市改制重組方案
明晰企業(yè)產權結構
完善優(yōu)化公司生產經營體系(剝離負擔)
股權結構的初步改善
關聯(lián)交易和同業(yè)競爭
改善財務結構
突出主營業(yè)務
紅籌構架的搭建
業(yè)績的持續(xù)計算
確定規(guī)范整改方案
確定上市工作進度
【案例】
第五單元 上市所涉及的機構及職責
監(jiān)管機構及其監(jiān)管范圍和重點
國務院
證監(jiān)會
證券業(yè)協(xié)會
證券交易所
國資委
環(huán)保部
商務部
銀監(jiān)會
保監(jiān)會
會計師
審計會計報表
內部控制鑒證報告
審驗存量資產
審核盈利預測
企業(yè)上市改組中的合并與分立的審計
審驗股本
資產評估師
開展資產評估
出具資產評估報告
協(xié)助資產評估核準/備案工作
律師
改制重組、設立股份公司
股份公司股票的發(fā)行與上市
其他法律顧問服務
券商
牽頭負責擬定企業(yè)重組改制方案和設立股份公司
根據《保薦人盡職調查工作準則》的要求對公司進行盡職調查
對主要股東、董監(jiān)高和高級管理人員進行輔導和培訓
幫助發(fā)行人完善組織結構和內部管理,規(guī)范企業(yè)行為,明確業(yè)務發(fā)展目標和募集
資金投向等
制作IPO申請文件、發(fā)行保薦及上市保薦
與證監(jiān)會、交易所等監(jiān)管機構溝通,回復監(jiān)管機構反饋意見
撰寫研究報告、安排路演、詢價定價和銷售股票等工作
上市后的持續(xù)督導工作
第六單元 企業(yè)上市具體流程及時間表
1、股份改制,設立股份公司
盡職調查
規(guī)范整改
引進戰(zhàn)略投資者
確定改制方案
審計評估
股改
股改的重點關注問題
凈資產折股
股本到位問題
股權清晰問題
商標使用權
土地使用權
主營業(yè)務問題
實際控制人問題
違規(guī)占用資金問題
關聯(lián)交易問題
2、上市輔導
法人治理結構的問題
日常經營的規(guī)范運作問題
同業(yè)競爭和關聯(lián)交易
財務的問題
募集資金投向的問題
納稅和補貼收入的問題
內部控制
環(huán)保問題
3、上報申報材料
完成審計
出具法律意見
取得或出具相關文件
制作申報材料
通過券商內核
上報證監(jiān)會
4、證監(jiān)會核準
預先披露
回復反饋
修改材料
通過審核